問題已解決

老師,我們是購買方,我們把專票認(rèn)證了,后來銷售方讓我們紅沖發(fā)票,讓我開紅字信息表,我已經(jīng)開了,那這需要怎樣做賬呀?之前認(rèn)證過的進項需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎?

84785029| 提問時間:2022 08/25 18:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果這個是購買貨物的,借預(yù)付賬款,貸庫存商品,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項轉(zhuǎn)出。
2022 08/25 18:14
84785029
2022 08/25 18:18
那我開紅字發(fā)票,對我稅務(wù)申報上面有影響嗎?會在我開票金額合計中減去嗎?
84785029
2022 08/25 18:19
那如果他重新開過來發(fā)票,我就按正常的認(rèn)證嗎?
郭老師
2022 08/25 18:20
你好,你需要做進項轉(zhuǎn)出,如果沒有抵扣的就得交稅。
郭老師
2022 08/25 18:21
可以的,可以這么做的。
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