問題已解決

老師,我們是酒店行業(yè),我有個問題是,8月開票1000元,但是我的對公收到1200元,我申報增值稅按哪個金額申報呢?

84784965| 提問時間:2022 08/25 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,剩下的200不要發(fā)票的情況下,做無票收入申報1200。
2022 08/25 16:11
84784965
2022 08/25 16:30
老師,有個問題是,假如我申報了1200,但是后來200人家又要開票了怎么辦呢
郭老師
2022 08/25 16:32
你好,紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的。
84784965
2022 08/25 16:33
申報時怎么申報紅沖的呢,在未開票收入那邊填負數(shù)嗎
郭老師
2022 08/25 16:35
哦,對的是的,是這么做。
84784965
2022 08/25 16:40
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/25 16:41
不用客氣工作愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~