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老師,這個進賬稅額轉(zhuǎn)出是不是做的不對

84785028| 提問時間:2022 08/24 12:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個分錄不對的; 正常轉(zhuǎn)出是做; 借管理費用貸進項稅轉(zhuǎn)出; 然后去做 進項稅轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?
2022 08/24 12:41
84785028
2022 08/24 12:59
正確應(yīng)該這樣做對嗎
meizi老師
2022 08/24 13:45
是的。 就這樣來做賬的;? ?
84785028
2022 08/24 14:41
那如果21年一筆費用,做賬是借管理費用 應(yīng)交稅費進項稅額 貸銀行存款,21年已經(jīng)認證,22年沖紅后,收到?jīng)_紅發(fā)票做賬應(yīng)該怎么做呢?
meizi老師
2022 08/24 14:44
你好;? 你 開紅字信息表 ;做 ;借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;然后紅沖:借? 銀行存款貸以前年度損益調(diào)整;? 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去??
84785028
2022 08/24 14:55
那可以直接合并一起做:借銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整 ?進項稅額轉(zhuǎn)出。這樣做可以不?
meizi老師
2022 08/24 14:57
?你好 ; 分別去做哈; 先做轉(zhuǎn)出 ;在做紅沖? ?
84785028
2022 08/24 14:59
好的,謝謝
meizi老師
2022 08/24 15:00
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價? ?
84785028
2022 08/24 15:03
如果只是正常的進項稅額轉(zhuǎn)出,不管跨沒跨年都是第一種做法,如果涉及沖紅的就要按第二種做法是嗎?謝謝
meizi老師
2022 08/24 15:05
?你好 ;? 是 的;? 因為你跨年了 借方才是走以前年度損益調(diào)整; 沒有跨年; 你借方做? 管理費用? ?
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