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老師,我這筆分錄做錯(cuò)了是嗎,應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)

84785016| 提問時(shí)間:2022 08/24 09:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022 08/24 09:59
84785016
2022 08/24 10:00
結(jié)賬損益是這樣的
84785016
2022 08/24 10:01
那我下個(gè)月把這個(gè)憑證沖銷,再做個(gè)正確的,但是結(jié)賬損益財(cái)務(wù)費(fèi)用是在貸方轉(zhuǎn)到本年利潤
bamboo老師
2022 08/24 10:01
那您本年利潤金額跟利潤表的數(shù)據(jù)相等嗎?
84785016
2022 08/24 10:05
這張憑證本年利潤是貸方141509.43減去借方4706.87
84785016
2022 08/24 10:09
老師 利潤表是看凈利潤本月數(shù)嗎
bamboo老師
2022 08/24 10:13
潤表是看凈利潤本月數(shù) 跟本年利潤本月數(shù)是否一致? 或者看本年利潤期末數(shù)跟凈利潤本年累計(jì)
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