問(wèn)題已解決

老師:我們公司今年剛剛成立,都是在起步階段。我們是分公司,都是總公司給分公司賬上打錢,。我們分公司對(duì)公賬戶給老板打款, 我做的分錄是,借:其他應(yīng)收款-老板,貸:銀行存款。老板用這些錢,支付公司所的的一切花銷買辦公用品,電費(fèi),人工工資,裝修費(fèi),工具,買菜,出差費(fèi)用,等等可多了,完了老板就給我一些票,這錢都是老板花的,沒(méi)有出納,就他自己記個(gè)流水賬,我是這么做分錄的:借 管理/銷售/ 貸:其他應(yīng)收款-老板,這樣可以嗎,這樣就把其他應(yīng)款沖平了,要不怎么沖平呀?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/23 10:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你做憑證的話,那樣做是可以的。但是你想把它沖評(píng)的話,嗯,如果后期有錢從分公司轉(zhuǎn)給總公司的話,在來(lái)對(duì)沖就可以了。
2022 08/23 10:42
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