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新開辦企業(yè)有進(jìn)項(xiàng)沒銷項(xiàng),那進(jìn)項(xiàng)稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有人是這樣記的:借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣記是對(duì)的嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2022 08/22 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不需要的,不用增加這個(gè)科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就可以。
2022 08/22 16:53
84784949
2022 08/22 16:54
老師,那前面兩個(gè)月已經(jīng)有這樣記了,現(xiàn)在這樣怎么記,麻煩老師詳細(xì)寫一下分錄,謝謝了
郭老師
2022 08/22 16:59
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅代替了這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅增量留的。
84784949
2022 08/22 17:08
1. 老師,也就是借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣才對(duì)是嗎? 2. 前面兩個(gè)月的這個(gè)分錄如何進(jìn)行更正?
郭老師
2022 08/22 17:12
哦,對(duì)的,是的,現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎?
84784949
2022 08/22 17:16
之前兩個(gè)月已經(jīng)報(bào)稅了的,我們是一般納稅人,現(xiàn)在反結(jié)賬修改會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)變動(dòng)嗎?
郭老師
2022 08/22 17:17
信號(hào)不影響的,申報(bào)表不影響。
郭老師
2022 08/22 17:17
不影響的,申報(bào)表的數(shù)據(jù)不影響。
84784949
2022 08/23 15:34
老師,就是現(xiàn)在反結(jié)賬回去把借方的應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅留抵稅額改成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以是嗎?
郭老師
2022 08/23 15:34
可以的,可以這么做的。
84784949
2022 08/23 15:37
就是無銷項(xiàng)只有進(jìn)項(xiàng)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
郭老師
2022 08/23 15:45
你好對(duì)的 是這么做的
84784949
2022 08/23 15:54
老師,那下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的時(shí)候又怎樣對(duì)應(yīng)記賬?
郭老師
2022 08/23 15:55
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
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