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你好,老師,請問21年11月發(fā)工資時候,有個員工的社保少扣了100錢,造成工資給他多發(fā)了100元,這個月追回來了,但是這個人之前幾個月就離職了,追回來這個少扣社保的錢怎么做賬,分錄怎么寫

84784952| 提問時間:2022 08/19 10:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時掛著其它應(yīng)收款嗎?如果是的話,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2022 08/19 10:47
84784952
2022 08/19 10:55
老師,這個錢可以走現(xiàn)金科目嗎?當(dāng)時是現(xiàn)金付款的
郭老師
2022 08/19 10:56
借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款。
84784952
2022 08/19 11:07
其他應(yīng)收款,怎么轉(zhuǎn)到社保里呀老師
84784952
2022 08/19 11:07
工資表里怎么能體現(xiàn)把這部分的社保追回來了呢
郭老師
2022 08/19 11:09
你們繳納的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款,收到錢借銀行存款貸其他應(yīng)收款不就可以啦?
郭老師
2022 08/19 11:09
少扣了人家的錢,你繳納的分錄怎么做的?
84784952
2022 08/19 12:37
計提社保的時候就直接少計提了
郭老師
2022 08/19 12:45
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,你把這個金額分別代進(jìn)去。
84784952
2022 08/19 12:46
應(yīng)付職工薪酬那塊也付多了
郭老師
2022 08/19 12:58
借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬工資 收到錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款, 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資。
84784952
2022 08/19 13:04
還是轉(zhuǎn)不過來,老師。我可以沖銷21年11月憑證,從新更正嗎
郭老師
2022 08/19 13:07
可以的可以這么做的。
84784952
2022 08/19 13:14
借,庫存現(xiàn)金,100 貸,應(yīng)付職工薪酬100,這樣,對不對,老師
郭老師
2022 08/19 13:17
你好,那你的應(yīng)付職工薪酬有余額,你可以看。
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