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我們資產(chǎn)是負(fù)數(shù),這個(gè)我要怎么調(diào)成整數(shù) 我想是不是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款是負(fù)數(shù) 是公司給我們分公司打的款,他們做到其他應(yīng)收款里,現(xiàn)在我要把他調(diào)到其他應(yīng)付款上,要怎么做這筆分錄

84784964| 提問時(shí)間:2022 08/18 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不用做賬務(wù)處理,你只需要報(bào)表重分類就可以的,你把其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)余額直接放到其他應(yīng)付款余額。
2022 08/18 16:03
84784964
2022 08/18 16:06
那我要重新填期初數(shù)嗎
郭老師
2022 08/18 16:07
你好,你的期初也出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?
84784964
2022 08/18 16:09
是呢 我從7月份開始做 7月份的期初余額就是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 08/18 16:10
需要調(diào)整一下的資產(chǎn)的合計(jì)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784964
2022 08/18 16:23
那這個(gè)我要怎么調(diào)整
郭老師
2022 08/18 16:28
你好,也是其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,把它改成零,然后再把它加到其他應(yīng)付款余額里面就可以。
84784964
2022 08/18 16:40
就是7月期初余額就是負(fù)數(shù) 那我要在錄期初余額的時(shí)候就該成負(fù)數(shù)嗎
84784964
2022 08/18 16:42
錄期初的時(shí)候,就直接錄到其他應(yīng)付款上嗎
郭老師
2022 08/18 16:46
對(duì)的,是的,是人不錯(cuò)的。
郭老師
2022 08/18 16:46
對(duì)的 是的,是這么做的。
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