問題已解決

計提應(yīng)交增值稅和繳納應(yīng)交增值稅的會計分錄?

84785008| 提問時間:2022 08/17 15:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一、增值稅計提和繳納的會計分錄是: 1、計提時 : 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022 08/17 15:24
84785008
2022 08/17 15:32
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這兩個會計科目之間需要做分錄嗎?
84785008
2022 08/17 15:33
我做的賬里面,只有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
曉寧老師
2022 08/17 15:39
您好,需要把銷項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里
84785008
2022 08/17 15:42
好的。那我本月開出了紅字信息表,稅額是1000 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?
曉寧老師
2022 08/17 15:44
借:原材料—庫存商品(紅字), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(紅字), 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~