問題已解決

老師,有個(gè)問題我不是很懂,消費(fèi)者要交增值稅嗎?銷售方以200的價(jià)格賣給消費(fèi)者沒有產(chǎn)生增值,消費(fèi)者應(yīng)該不用交稅吧?產(chǎn)生增值才交稅對吧?

84785029| 提問時(shí)間:2022 08/17 10:56
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),增值稅是在銷售環(huán)節(jié)由銷售方繳納的,但增值稅是價(jià)外稅,因此稅是轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者,也就是銷售方銷售時(shí)是要向消費(fèi)者收取這部分增值稅的、。
2022 08/17 10:57
84785029
2022 08/17 11:03
可是沒有進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生,之前的批發(fā)商,零售商不是交過嗎?那消費(fèi)者再交不是重復(fù)交了嗎?
小默老師
2022 08/17 11:10
同學(xué),這個(gè)消費(fèi)者的增值稅是由賣給他的零售商交的,只不過消費(fèi)者需要把這個(gè)稅給零售商
84785029
2022 08/17 11:15
似乎是懂了,消費(fèi)者承擔(dān)的200??比例稅率是全部的稅額
小默老師
2022 08/17 11:17
嗯嗯,是的,最終消費(fèi)者給零售商200+200*0.13
84785029
2022 08/17 11:20
老師,那些批發(fā)商,零售商都有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,消費(fèi)者沒有,老師有何感想
小默老師
2022 08/17 11:28
你好同學(xué),消費(fèi)者是處在增值稅鏈條末端的,所以作為最終增值稅負(fù)擔(dān)者,沒有銷項(xiàng)稅,負(fù)擔(dān)的增值稅是不能抵扣的
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