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增值稅的流轉(zhuǎn)流程 企業(yè)購(gòu)入材料先行墊付進(jìn)項(xiàng)稅額,然后賣給消費(fèi)者代國(guó)家收取銷項(xiàng)稅額,然后再用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額交稅,所以企業(yè)是一分錢都不用出嗎?企業(yè)只是代交給稅局,增值稅額等于全部都是消費(fèi)者交的,因?yàn)樗?她是負(fù)稅人,是這樣嗎?

| 提問(wèn)時(shí)間:03/19 10:23
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者,誰(shuí)消費(fèi)誰(shuí)買單。

企業(yè)也是根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額交稅的,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)那就要交稅了

2023-03-19 10:23:00
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