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一般納稅人賣舊固定資產(chǎn)應該怎么申報增值稅,填哪些欄次

84784978| 提問時間:2022 08/16 17:39
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 附表1:a公司開具增值稅普通發(fā)票,按照開具其他發(fā)票所在第3、4列,將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%)。如下圖所示:
2022 08/16 17:43
84784978
2022 08/16 17:47
沒有開發(fā)票出去,稅局要求是按照報表上面的數(shù)據(jù)賣掉
84784978
2022 08/16 17:48
這種情況可以適用簡易征收嗎?
星河老師
2022 08/16 17:52
同學 這個要你們購進固定資產(chǎn)的時候抵扣過進項沒有?
84784978
2022 08/16 17:55
開得是普通發(fā)票沒有抵扣進項稅額
星河老師
2022 08/16 17:57
同學, 你購進的時候開的是普票的情況下,你可以開3%的簡易征收發(fā)票。
84784978
2022 08/16 18:42
如果簡易征收,銷售舊固定資產(chǎn)是按照3%減按2%繳納這個增值稅對吧?
星河老師
2022 08/16 18:56
同學, 是的。 簡易征收,銷售舊固定資產(chǎn)是按照3%減按2%繳納增值稅的。
星河老師
2022 08/16 18:56
簡易征收只可以開具普通發(fā)票。
84784978
2022 08/16 18:59
我們不開發(fā)票出去。那增值稅申報表填表格怎么怎么填寫呢?
星河老師
2022 08/16 19:31
同學, 這個有在未開票收入里面填寫。
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