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老師,經(jīng)常說增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)和計提的分錄分別是什么

84785013| 提問時間:2022 08/16 12:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)和計提是一樣的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 08/16 12:33
84785013
2022 08/16 12:39
好的,老師,計提的意思是不是就是指只要是這個月發(fā)生,下月繳納就需要計提,還是指哪些計入費(fèi)用類的稅費(fèi)需要計提
郭老師
2022 08/16 12:40
附加稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅,這些需要計提 增值稅的不用
84785013
2022 08/16 13:00
有什么特點(diǎn)嗎這些,好像這些最后都影響損益是吧,這些哪些是計入稅金及附加,哪些計入什么
郭老師
2022 08/16 13:04
對的,是的,相當(dāng)于是一個費(fèi)用,影響你的利潤,需要機(jī)體。
84785013
2022 08/16 14:52
老師,之前問你留抵稅額是不是就是只能放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
郭老師
2022 08/16 14:53
對的是的,你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,但是沒有必要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個就可以的。
84785013
2022 08/16 15:03
如果轉(zhuǎn)到未交增值稅這個二級科目,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個是最終的分錄,對吧
郭老師
2022 08/16 15:06
可以做也可以不用做的,你不做也是正確的。
84785013
2022 08/16 15:08
不做這個最后分錄,放在轉(zhuǎn)出未交增值稅這個也可以是嗎?
郭老師
2022 08/16 15:09
是的,是這么做的,是這么理解的,看一下我給你發(fā)的那個圖片,那個圖片里面解釋的就很清楚。
84785013
2022 08/16 15:11
那留抵稅額最后歸宿可以放在哪幾個地方,有些人說比如進(jìn)項(xiàng)稅額有500,銷項(xiàng)稅額有400,借:進(jìn)銷項(xiàng)稅額400,貸進(jìn)項(xiàng)稅額400,然后剩下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100是留抵稅額還是放在這里,這種做法對嗎
郭老師
2022 08/16 15:20
你這個分錄沒有看懂,這個是什么意思。
84785013
2022 08/16 15:31
人家做的分錄,他這個好像做錯了,他就直接對沖下,老師轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅有什么區(qū)別,這倆個怎么用,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留抵稅額時是放在轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?
郭老師
2022 08/16 15:31
不合理的,這個分錄也不對。
郭老師
2022 08/16 15:31
轉(zhuǎn)出多交這個增值稅用的也很少,基本上用不到 我學(xué)會計的時候課本就沒有這個
84785013
2022 08/16 15:33
嗯,那就只用你截圖那種做法,和轉(zhuǎn)出未交增值稅,多了也麻煩混淆
郭老師
2022 08/16 15:34
好,對的,是的,是這么做的。
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