1. 問題已解決

    商品已采購付款,銷項發(fā)票也開出去,但是進(jìn)項成本票遲遲未開進(jìn)來,年底暫估成本,怎么暫估啊

    84784953| 提問時間:2022 08/16 08:12
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    郭老師
    金牌答疑老師
    職稱:初級會計師
    你好,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,可以參考你之前購入成本, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品, 按照暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本
    2022 08/16 08:17
    84784953
    2022 08/16 08:31
    小企業(yè)會計準(zhǔn)則,要是跨年收到成本發(fā)票,怎么做哈
    郭老師
    2022 08/16 08:34
    如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤 借庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款, 借利潤分配,未分配利潤貸庫存商品
    84784953
    2022 08/16 08:37
    像這樣跨年收到成本票,是不是要更正2021年財務(wù)報表,才能把跨年收到的成本票算到2021年
    84784953
    2022 08/16 08:37
    上年暫估成本次年收到成本,怎樣知道處理才算是去年的成本
    郭老師
    2022 08/16 08:40
    需要修改之前的財務(wù)報表,把賬務(wù)處理做到今年就可以的。
    郭老師
    2022 08/16 08:40
    然后匯算清交的數(shù),按照今年的發(fā)票的抵扣所得稅,如果去年多暫估了,需要調(diào)增,如果少暫估了,需要調(diào)減。
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