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請問銷售方需要沖紅之前月份的發(fā)票,那個(gè)沖紅發(fā)票抵扣聯(lián)需要給我們嗎?

84785026| 提問時(shí)間:2022 08/15 08:53
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
需要還給你們同學(xué)
2022 08/15 08:53
84785026
2022 08/15 08:54
額,我沒描述清楚,我們是買方。然后銷售方開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要我們開紅字信息表,銷售方好開紅票,銷售方還需要把紅票抵扣聯(lián)給我們嗎?
venus老師
2022 08/15 09:09
需要給你們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84785026
2022 08/15 09:19
我當(dāng)時(shí)做的是,借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 ,然后現(xiàn)在我收到票之后就是直接可以做借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) ,這樣做分錄就可以了吧?
venus老師
2022 08/15 09:24
借借:應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
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