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會(huì)計(jì)年末和月末要做那些賬務(wù)處理

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/11 15:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,月未計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用??貸:應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅??貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,計(jì)提附加稅,借:稅金及附加??貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??貸:本年利潤(rùn)??借:本年利潤(rùn)??貸:成本費(fèi)用類科目,年末,借:本年利潤(rùn)??貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 08/11 15:43
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