問題已解決

老師,假如自建辦公樓到下月使用,有的發(fā)票還沒收上來,我什么時候在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?還有那個決算價格是什么入賬的跟在建工程固定資產(chǎn)有沒有沖突?麻煩詳細(xì)說一下

84785003| 提問時間:2022 08/11 14:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
驗收成功,達(dá)到可使用狀態(tài),就可以轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2022 08/11 14:43
84785003
2022 08/11 15:00
那以后建筑方給的發(fā)票呢?
84785003
2022 08/11 15:00
現(xiàn)在還有一部分錢沒給對方
小寶老師
2022 08/11 15:33
給發(fā)票的時候,然后沖暫估,沖暫估完了,按照正確的發(fā)票金額記賬
小寶老師
2022 08/11 15:33
未付款可以計入應(yīng)付賬款。
84785003
2022 08/11 20:19
老師,沖暫估的分錄怎樣做?
小寶老師
2022 08/11 22:20
暫估的分錄是怎么做的?可以截圖嗎??
84785003
2022 08/11 22:43
老師,我要是會做暫估的分錄我就會做沖暫估的了,我們是甲方怎么暫估
小寶老師
2022 08/12 05:04
同學(xué)您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學(xué)習(xí)賬號,權(quán)限或其他問題,可以咨詢會計學(xué)堂客服老師解決。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~