問題已解決
老師,假如自建辦公樓到下月使用,有的發(fā)票還沒收上來,我什么時候在建工程轉入固定資產?還有那個決算價格是什么入賬的跟在建工程固定資產有沒有沖突?麻煩詳細說一下
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速問速答驗收成功,達到可使用狀態(tài),就可以轉入固定資產。
2022 08/11 14:43
84785003
2022 08/11 15:00
那以后建筑方給的發(fā)票呢?
84785003
2022 08/11 15:00
現(xiàn)在還有一部分錢沒給對方
小寶老師
2022 08/11 15:33
給發(fā)票的時候,然后沖暫估,沖暫估完了,按照正確的發(fā)票金額記賬
小寶老師
2022 08/11 15:33
未付款可以計入應付賬款。
84785003
2022 08/11 20:19
老師,沖暫估的分錄怎樣做?
小寶老師
2022 08/11 22:20
暫估的分錄是怎么做的?可以截圖嗎??
84785003
2022 08/11 22:43
老師,我要是會做暫估的分錄我就會做沖暫估的了,我們是甲方怎么暫估
小寶老師
2022 08/12 05:04
同學您好,會計問僅幫助大家解決財會問題;學習賬號,權限或其他問題,可以咨詢會計學堂客服老師解決。
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