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請(qǐng)教一下 合同 發(fā)票 出庫(kù)單必須保持一致么 發(fā)票和出庫(kù)單不一致會(huì)出現(xiàn)啥問題

84784984| 提問時(shí)間:2022 08/10 22:51
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),最好要一致 發(fā)票與入庫(kù)單不一致的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些? 應(yīng)當(dāng)作出如下的會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存商品-商品 借:應(yīng)交稅金-增-進(jìn)項(xiàng) 增值稅額 貸:應(yīng)付賬款。 請(qǐng)業(yè)務(wù)員提供采購(gòu)單,對(duì)方單位的出庫(kù)單,看和發(fā)票上的數(shù)量是否一致。不一致,那就要和對(duì)方單位聯(lián)系,確認(rèn)情況后,退回發(fā)票,要求對(duì)方重開。如果提供的單據(jù)和發(fā)票上一致,就要檢查材料短長(zhǎng)的原因,如為運(yùn)輸途中損失的,可以要求賠償,賠償部分之外的非常損失,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。 不想重開發(fā)票的話,那就要做入損失了。 買回材料連同增值稅發(fā)票交給倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí),倉(cāng)管員憑實(shí)際數(shù)量入庫(kù),并開出實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收單,登記倉(cāng)庫(kù)材料數(shù)量金額帳的借方,增加庫(kù)存。 最后再把買回的材料驗(yàn)收后憑發(fā)票和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收單交由領(lǐng)導(dǎo)批字交財(cái)務(wù)作帳。 如發(fā)票金額是正確的,先按發(fā)票金額入帳,再?zèng)_前期暫估入庫(kù)金額。如發(fā)票金額是錯(cuò)誤的,而入庫(kù)單金額是正確的,就要退還給供應(yīng)商重開。 如果是外賬,外賬做成一致的不就好了。
2022 08/10 22:58
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