問題已解決
你好,老師,我們是干工程的,機(jī)械、材料做賬的時(shí)候都按含稅價(jià)計(jì)入成本了,開票的時(shí)候,把進(jìn)項(xiàng)票交給被**單位,抵扣完后算出剩余應(yīng)交稅費(fèi),把稅款轉(zhuǎn)給被**單位就行了,像這種情況,內(nèi)賬應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
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速問速答那你內(nèi)部賬務(wù)處理就比較簡(jiǎn)單了,內(nèi)部賬務(wù)處理就按照你實(shí)際的收入去去收入就行了,完了照你實(shí)際發(fā)生的成本放成本收取的**費(fèi),這些也是屬于你的費(fèi)用。
2022 08/10 14:54
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2022 08/10 15:06
別的沒問題,但是實(shí)際交的稅費(fèi)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢,怎么讓抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額能在分錄里體現(xiàn)出來?
陳詩晗老師
2022 08/10 15:07
你如果說之前全部按含稅金額入成本了,你就沒辦法去體現(xiàn)那個(gè)抵扣的稅了,你只是在交稅的時(shí)候就借,相關(guān)的稅
貸,銀行存款
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