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老師,個(gè)人**我們單位收取的管理費(fèi)應(yīng)如何做賬,附件應(yīng)背什么應(yīng)開什么票,都交什么稅? 反過來,我們**別的單位,工程完工后,剩余利潤我們單位應(yīng)該給被**單位開什么票,該如何做賬,都交什么稅

84784995| 提問時(shí)間:2019 09/22 06:44
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
個(gè)人**在你們單位,收取的管理費(fèi),建議沖減你們的管理費(fèi)用,這樣不用發(fā)票 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用---**費(fèi) 反過來,要放在工資里面 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2019 09/22 06:51
84784995
2019 09/22 21:15
老師,不明白,能講解的具體些嗎
王超老師
2019 09/22 21:21
建議你站在不同的角度上,單獨(dú)做賬會(huì)比較容易理解
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