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老師,個人**我們單位收取的管理費應如何做賬,附件應背什么應開什么票,都交什么稅? 反過來,我們**別的單位,工程完工后,剩余利潤我們單位應該給被**單位開什么票,該如何做賬,都交什么稅

84784995| 提問時間:2019 09/22 06:44
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
個人**在你們單位,收取的管理費,建議沖減你們的管理費用,這樣不用發(fā)票 借:銀行存款 貸:管理費用---**費 反過來,要放在工資里面 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019 09/22 06:51
84784995
2019 09/22 21:15
老師,不明白,能講解的具體些嗎
王超老師
2019 09/22 21:21
建議你站在不同的角度上,單獨做賬會比較容易理解
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