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老師補(bǔ)繳增值稅、印花稅是按欠繳當(dāng)年當(dāng)月計(jì)算?然后修改當(dāng)年當(dāng)月的增值稅、印花稅報(bào)表嗎?

84785041| 提問時(shí)間:2022 08/10 07:29
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是按照當(dāng)年的報(bào)表的,然后你再進(jìn)行修改的
2022 08/10 07:33
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