問題已解決
你好老師,我們當(dāng)月有預(yù)交的增值稅,但是當(dāng)月應(yīng)納增值稅是0,當(dāng)月怎么申報
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好 你預(yù)繳了 你申報表里預(yù)繳欄次會有金額出來的自動抵減。 你正常報你本期的收入就行了。? ?
2021 05/08 18:01
84785001
2021 05/09 09:49
那關(guān)鍵我本月進項稅大于銷項應(yīng)納稅額是0,本月還有預(yù)交不是就成了要退稅了?
meizi老師
2021 05/09 09:54
?你好? ? 你進項稅大于銷項稅的話 那么你應(yīng)交增值稅不繳納的 ;? ? ?你預(yù)繳的可以留抵以后抵減或者是可以申請退稅?
閱讀 15