問(wèn)題已解決

我已經(jīng)提交增值稅申報(bào)表了 但是我有兩張票是上個(gè)月開(kāi)的 我還沒(méi)紅沖 那我要作廢申報(bào)表 先紅沖了再報(bào)嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/09 19:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不需要的,上一個(gè)月開(kāi)的,你沒(méi)有紅沖,也沒(méi)有作廢的,需要正常申報(bào),你在這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,下一個(gè)月申報(bào)
2022 08/09 19:32
84784993
2022 08/09 22:40
就是我這個(gè)月開(kāi) 然后到時(shí)候填入八月的申報(bào)表 對(duì)吧
郭老師
2022 08/09 22:43
你好 是的 是這么做的
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