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投入使用的固定資產(chǎn),未取得固定資產(chǎn)的發(fā)票,這樣的賬務(wù)要怎么處理,折舊需要計(jì)提嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2017 06/09 11:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款——暫估 需要計(jì)提折舊
2017 06/09 11:12
84785016
2017 06/09 11:14
那收到發(fā)票的時(shí)候 做相反的分錄 那么折舊的分錄要怎么體現(xiàn)呢?
鄒老師
2017 06/09 11:14
你好,借;管理 費(fèi)用等科目 貸;累計(jì)折舊
84785016
2017 06/09 11:20
我們公司有2臺(tái)電腦暫估入賬11000元 計(jì)提每個(gè)月的折舊是290元 已經(jīng)計(jì)提了3個(gè)月 現(xiàn)在收到發(fā)票 2臺(tái)電腦的實(shí)際價(jià)格是13000元 現(xiàn)在每個(gè)月應(yīng)該計(jì)提343元折舊 我這個(gè)帳需要做什么處理
鄒老師
2017 06/09 11:21
你好,把之前暫估的固定資產(chǎn)分錄沖回,已經(jīng)計(jì)提的折舊不做調(diào)整
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