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老師為什么沖減不能放在貨方,而在借方紅沖呢
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速問速答這個是費用類的嗎?管理費用,主營業(yè)務(wù)成本這些。
2022 08/08 15:35
84784978
2022 08/08 15:44
這個是管理費用
郭老師
2022 08/08 15:46
你好,管理費用它的發(fā)生額是在借方,如果在貸方的話,你是軟件做賬,影響你利潤表和科目余額表不一致
84784978
2022 08/08 15:53
發(fā)生退貨,應(yīng)交稅費進項也是在借方紅沖,原因也是一樣嗎
郭老師
2022 08/08 15:54
應(yīng)交稅費放到了進項轉(zhuǎn)出里面的。
郭老師
2022 08/08 15:55
你申報增值稅的時候有一個附表二,進項轉(zhuǎn)出,為了和申報的一致,你賬上做進項轉(zhuǎn)出。
84784978
2022 08/08 15:56
采購時,應(yīng)交稅費進項在借方,銷售時應(yīng)交稅費銷項在貨方,怎么理解,麻煩老師解析下這個稅
郭老師
2022 08/08 15:58
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款,這個理解不了。
郭老師
2022 08/08 15:58
是減少你的增值稅,在借方表示你的負債減少。
郭老師
2022 08/08 15:58
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,你銷售出去需要正常交稅,你的負債增加了。
84784978
2022 08/08 16:03
好的,謝謝老師
郭老師
2022 08/08 16:03
不用客氣,工作愉快。
84784978
2022 08/08 16:13
老師,應(yīng)交稅費進項可抵扣的除了采購商品,還有哪些可以入進項的
郭老師
2022 08/08 16:13
只要不是福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),你們的銷售不是免稅對應(yīng)的,或者是簡易計稅對應(yīng)的都可以的。
84784978
2022 08/08 16:19
購買的辦公用品不用入進項嗎
郭老師
2022 08/08 16:20
可以的,可以抵扣的,只要是專票就可以抵扣,辦公費的可以抵扣,允許抵扣。
84784978
2022 08/08 16:36
增值稅普通發(fā)票不能抵扣,專票才可以抵扣是吧
84784978
2022 08/08 16:38
一般納稅人只有專票才能抵扣,普票不能是吧
郭老師
2022 08/08 16:40
普通發(fā)票也有允許抵扣的,旅客服務(wù)的通行費的普通發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品的,免稅普通發(fā)票,金稅盤的都可以。
郭老師
2022 08/08 16:40
是辦公費的,只有專票才可以抵扣。
84784978
2022 08/08 17:09
老師,采購?fù)素浐弯N售退貨的稅費怎么寫分錄
郭老師
2022 08/08 17:12
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸,銀行存款
退回借銀行存款貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
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