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你好,老師,稅務(wù)局給我打電話說本來是免稅的,開成了百分之一的稅率,這個要怎么處理?。?/p>

84785041| 提問時間:2022 08/04 13:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,需要開紅字發(fā)票沖銷
2022 08/04 13:32
84785041
2022 08/04 13:38
可是這些是開給客戶,餐飲服務(wù)業(yè),客戶發(fā)票都拿走了,還能紅沖嗎?客戶手里的發(fā)票要不回來怎么辦?還能紅沖嗎?
悠然老師01
2022 08/04 13:44
只能給客戶打電話聯(lián)系,要不然就得交稅
84785041
2022 08/04 13:48
找不到客戶,這個紅沖的留著,應(yīng)該沒有什么問題吧?
悠然老師01
2022 08/04 13:50
找不到客戶不能紅沖的
84785041
2022 08/04 13:50
還有這個二季度增值稅報表需要更正嗎?
悠然老師01
2022 08/04 13:53
二季度報表也只能根據(jù)開票系統(tǒng)填報的,你聯(lián)系下稅務(wù)局不改交稅可以不
84785041
2022 08/04 14:00
銷售額是,1403元,那按百分之一稅率是14.04,就是發(fā)票上面總的稅額,但是二季度報表確是百分之三的稅額42.09元,這樣本身就錯了,老師可以看看圖片,這樣應(yīng)該要更正吧?沒有免稅之前到底是百一的稅率還是百分之三的稅率?
悠然老師01
2022 08/04 14:03
沒有免稅是百分之三的稅率,如果合計季度低于45萬,也可以不交
84785041
2022 08/04 14:07
那二季度報表,我要更正的話,是42塊多,改成14塊多嗎。我都糊涂了!
悠然老師01
2022 08/04 14:59
開的是普票不是嗎,如果不超過45萬不算稅,填以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點銷售額”相關(guān)欄次
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