問題已解決

老師,這題的解析麻煩說一下

84784969| 提問時間:2022 08/03 22:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,你這里會計1200 稅收全額計入收入,所以稅收遞延收益0
2022 08/03 22:10
84784969
2022 08/03 22:32
那計稅基礎(chǔ)小于賬面價值不是應(yīng)該是應(yīng)納稅暫時性差異嘛? 為什么選可抵扣暫時性差異
陳詩晗老師
2022 08/03 22:42
你這個是負債呀。負債的會計大于計稅,這是可得可茶葉。
陳詩晗老師
2022 08/03 22:42
這個是可抵扣差異打錯字了。
84784969
2022 08/04 21:44
zhengfu撥款算負債,不是資產(chǎn)嗎?
陳詩晗老師
2022 08/04 21:56
遞延收益屬于負債類科目
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