問題已解決
老師我們剛升一般納稅人,有銷項和進項,7月要交2000多的稅款,想問一下,繳稅的分錄怎么寫
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速問速答。借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸銀行存款。
2022 08/03 15:38
84785025
2022 08/03 15:44
收入借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
進貨,借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)的那筆怎么做?
玲老師
2022 08/03 15:47
是的
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785025
2022 08/03 15:55
老師,如果是轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,就說明我們要交稅嘛
84785025
2022 08/03 15:56
還有,那附加稅怎么計提呢?分錄怎么做?計提分錄和繳納分錄都寫一下,謝謝老師
玲老師
2022 08/03 16:00
要交稅的時候未交增值稅貸方
84785025
2022 08/03 16:06
現(xiàn)在一般納稅人對附加稅的政策都是減半征收嗎?還是收入限制在多少?才能享受附加稅減半
玲老師
2022 08/03 16:09
是小微企業(yè)個體戶,小規(guī)模才減半征收的。
84785025
2022 08/03 16:10
一般納稅人不享受附加稅減半征收嗎?不是說這個不分小規(guī)模和一般納稅人嗎
玲老師
2022 08/03 16:13
符合上面三個條件的,才能減半征收。
84785025
2022 08/03 16:14
好的,謝謝老師
玲老師
2022 08/03 16:22
客氣,祝您工作愉快。
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