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老師您好!銷售方開的紅字發(fā)票,銷售方在電子稅務(wù)局增值稅申報表中該怎么填寫?

84785013| 提問時間:2022 08/03 05:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,負數(shù)發(fā)票和其他正數(shù)發(fā)票相抵以后的金額填寫
2022 08/03 06:04
84785013
2022 08/03 06:17
老師您好!如果當月有出口貨物的進項發(fā)票入賬,該如何填寫電子稅務(wù)局增值稅申報表?
東老師
2022 08/03 06:40
和普通的專票一樣在附表二填寫就行
84785013
2022 08/03 07:20
老師您好!出口貨物是可以退稅的,怎么和普通發(fā)票一樣吶?
東老師
2022 08/03 08:40
您說的是出口退稅,這個怎么申吧,我沒有具體填寫過出口退稅的,真是抱歉
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