問題已解決

老師好,上個月我們進(jìn)項稅額大于銷項稅額,但是現(xiàn)在留抵退稅要查賬,請問怎么做賬務(wù)處理?

84784987| 提問時間:2022 08/01 17:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是留抵退稅的賬務(wù)處理嗎
2022 08/01 17:15
84784987
2022 08/01 17:15
不是 不能做留抵退稅
84784987
2022 08/01 17:16
是不是可以做無票收入?那無票收入的金額要交稅嗎?
bamboo老師
2022 08/01 17:16
不能做留抵退稅 這個不是您賬務(wù)處理就能解決的 要增值稅填表啊?
84784987
2022 08/01 17:18
我知道要填附表一,現(xiàn)在怎么填呢?就是原理是什么
bamboo老師
2022 08/01 17:19
請問當(dāng)?shù)囟悇?wù)允許做未開票收入申報嗎
84784987
2022 08/01 17:19
因為我們這里規(guī)定留底或者退稅就要查賬 我們不想查賬,現(xiàn)在這多出來的進(jìn)項稅額怎么辦?
bamboo老師
2022 08/01 17:20
我這邊稅務(wù)允許做未開票收入申報 等后期開具發(fā)票后 沖減未開票收入 這樣就沒有留抵了
84784987
2022 08/01 17:20
應(yīng)該可以,那未開票收入的金額要不要交稅呢?
bamboo老師
2022 08/01 17:21
未開票收入的金額 就是銷項稅額啊 跟您的留抵稅額相等 就不需要交稅了
84784987
2022 08/01 17:25
那我上個月的情況不就是銷項=進(jìn)項了,這不合邏輯吧?
bamboo老師
2022 08/01 17:33
那您可以稍微交一點點稅 我這邊稅務(wù)剛跟我溝通過 要求我這樣處理的
84784987
2022 08/01 17:34
喔喔好的吧,謝謝老師
bamboo老師
2022 08/01 17:37
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