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老師,加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)概念我好像搞不太清楚,幫我看下這樣處理對(duì)嗎?

84785026| 提問時(shí)間:2022 07/31 17:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,就是可以額外抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,您企業(yè)期末應(yīng)交增值稅是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
2022 07/31 17:57
84785026
2022 07/31 18:05
期末應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)
小林老師
2022 07/31 18:11
您好,那您不應(yīng)當(dāng)確認(rèn)這么多加計(jì)抵減
84785026
2022 07/31 18:24
老師,那加計(jì)抵減部分我應(yīng)該怎么處理?我現(xiàn)在還出現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債表不平衡的問題,就是這個(gè)加計(jì)抵減部分沒處理好
小林老師
2022 07/31 19:10
您好,就是不能因?yàn)榧佑?jì)抵減形成留抵進(jìn)項(xiàng)稅
84785026
2022 07/31 19:18
那我應(yīng)該怎么做分錄
小林老師
2022 07/31 19:44
您好,您看各期留抵增值稅金額,只有有留抵,就先剔除加計(jì)抵減
84785026
2022 08/01 08:01
老師 你說的意思我沒明白
小林老師
2022 08/01 08:04
您好,就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅不可以加計(jì)抵減形成
84785026
2022 08/01 08:06
意思就是說,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù),就不能做加計(jì)抵減處理嗎
小林老師
2022 08/01 08:07
您好,不是,先考慮沒有加計(jì)抵減時(shí)確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額
84785026
2022 08/01 08:14
老師,你能再說的明白點(diǎn)嗎?增值稅期末余額跟他有什么關(guān)聯(lián)關(guān)系呢
小林老師
2022 08/01 08:43
您好,各期應(yīng)交增值稅余額若是負(fù)數(shù),就是不能由加計(jì)抵減形成
84785026
2022 08/01 08:50
那我應(yīng)該怎么做呢
小林老師
2022 08/01 09:05
您好,看各期期末應(yīng)交增值稅余額,若是負(fù)數(shù),先沖回加計(jì)抵減,更正納稅申報(bào)表
84785026
2022 08/01 09:10
老師,你用分錄給我表達(dá)下可以嗎
小林老師
2022 08/01 11:15
您好,這個(gè)不是用分錄表達(dá)的
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