問題已解決

老師:對于提前確認了收入,但未確認增值稅納稅義務的,增值稅應該計入“應交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額”,還是應該先計入“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額”,然后再做一筆 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:其他流動負債 。把他重分類進其他流動負債?

84784989| 提問時間:2022 07/28 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
直接做到應交稅費,待轉(zhuǎn)銷項里面就可以了。
2022 07/28 16:20
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