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培訓(xùn)學(xué)校自己的招生老師,招生的提成要返給老師。他們又不開票,又不愿繳稅,怎么處理?

84785034| 提問時間:2022 07/27 19:38
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,可以作為福利費(fèi),或者合并工資的
2022 07/27 19:38
84785034
2022 07/27 19:41
作為福利費(fèi)怎么處理賬務(wù)?做分錄?
冉老師
2022 07/27 19:43
借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸銀行存款
84785034
2022 07/27 19:47
這個金額很大,算管理費(fèi)也可以正常嗎?
冉老師
2022 07/27 19:53
記入成本,主營業(yè)務(wù)成本
84785034
2022 07/27 19:55
那這個要寫下收據(jù)就能做附件嗎?
冉老師
2022 07/27 19:57
是的,學(xué)員,是這樣的,
84785034
2022 07/27 20:00
假如,收了1000學(xué)費(fèi),返給招生老師500,我入收入入時入500還是入1000?
冉老師
2022 07/27 20:01
收入計(jì)入1000的,學(xué)員,這個
84785034
2022 07/27 20:07
那500以報銷形式借記主營業(yè)務(wù)成本,貸記銀行存款嗎?這樣賬務(wù)處理和記入工資有什么區(qū)別嗎?
冉老師
2022 07/27 20:19
這個沒有什么區(qū)別的,主營業(yè)務(wù)成本二級明細(xì)也可以工資的
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