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老師,我公司一般納稅人,開了46萬元的增值稅專用發(fā)票,沒有進項稅,但是我公司購買了32萬元的轎車,有進項稅,只入這張轎車的進項稅的情況下,有什么風險

84784978| 提問時間:2022 07/26 09:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那這個46萬你有證明不是虛開發(fā)票嗎?沒有進項的一般會認為是虛開發(fā)票。
2022 07/26 09:10
84784978
2022 07/26 09:14
不是虛開,我們是紡織企業(yè)先進原料再生產(chǎn),這月生產(chǎn)前期的產(chǎn)品,原料已經(jīng)提前進來了,這個月沒有進原料的成本,稅務會怎么認定呢
郭老師
2022 07/26 09:16
你好,你有實際購入的證明嗎?比如對方的發(fā)貨單,物流運輸單合同。
84784978
2022 07/26 09:19
有,都有購貨合同
郭老師
2022 07/26 09:20
只要有這個證明就可以的。
84784978
2022 07/26 09:23
我公司最近幾天又進了一批原料,可以讓對方提前把發(fā)票開過了,如果開過來,出現(xiàn)了留抵稅,稅務會給強制退稅嗎
郭老師
2022 07/26 09:25
你不用認證不就可以,你需要抵扣的時候再認證。
84784978
2022 07/26 09:28
老師,那只有收入的情況下,成本會很高,這個有什么風險
郭老師
2022 07/26 09:30
你好,你的成本暫估不可以嗎?
84784978
2022 07/26 09:48
如果我加入成本暫估,就出現(xiàn)留抵退稅了,這個怎么辦
郭老師
2022 07/26 09:50
去申請退稅,現(xiàn)在不允許有留底,要么就做無票收入,根據(jù)你稅務局的要求,你得符合留抵退稅的政策才可以。
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