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73頁最后那個本期發(fā)生或轉(zhuǎn)回的暫時性差異。03年到06年的遞延所得稅資產(chǎn)余額的計算公式。有的乘以12.5%,有的乘以25%,還有400跟800的金額的來源依據(jù)是哪里
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速問速答你好同學(xué),確認遞延所得稅資產(chǎn)=當期產(chǎn)生的可抵扣差異*預(yù)計轉(zhuǎn)回期間的稅率,06年開始轉(zhuǎn)回400,06年是減半稅率12.5%,07年是正常稅率25%
2022 07/25 16:02
紫若
2022 07/25 16:03
同學(xué)你看下這張圖片
84785034
2022 07/25 16:04
03年~06年那四行的計算公式數(shù)字。不明白
84785034
2022 07/25 16:07
還有這里的表格計算遞延。資產(chǎn)或遞延負債期末余額的所得稅率為什么都是用25%?其他綜合收益225怎么來的?
紫若
2022 07/25 16:09
03年有800可抵扣暫時性差異,06年轉(zhuǎn)回400,07年轉(zhuǎn)回400
紫若
2022 07/25 16:10
04年可抵扣差異1200,06年轉(zhuǎn)回400,07年轉(zhuǎn)回800
紫若
2022 07/25 16:12
04,05年遞延資產(chǎn)余額都是06年轉(zhuǎn)回400,07年轉(zhuǎn)回的800
紫若
2022 07/25 16:13
06年那800暫時性差異在07年全部轉(zhuǎn)回
84785034
2022 07/25 16:16
上面的我明白了,謝謝老師,可是下面的我又不明白了。那稅調(diào)增調(diào)減這個我捋順了納稅所得額等于3519。我也明白了??墒窍旅娴哪切┯嬎愎轿矣置闪?/div>
84785034
2022 07/25 16:18
還有這里計算20某三年至20某六年個年末的遞延所得稅資產(chǎn)或負債余額為什么都是用稅率25%,而不用區(qū)分12.5%和25%?
84785034
2022 07/25 16:20
這個我知道了:還有這里計算20某三年至20某六年個年末的遞延所得稅資產(chǎn)或負債余額為什么都是用稅率25%,而不用區(qū)分12.5%和25%
84785034
2022 07/25 16:21
上面我問錯題了,我想問的是第五小題07年應(yīng)交所得稅和所得稅費用。20某七年遞延所得稅資產(chǎn)或負債的余額。還有他的會計分錄,這個答案解析我看不懂。
紫若
2022 07/25 16:23
你好同學(xué)上道題是有三免三減半政策的,所以稅率會有0%,12.5%,25%,這道題是這個政策么
84785034
2022 07/25 16:23
打問號的這些數(shù)字怎么計算的我都看不懂,上面的公式給我,我也看不懂,救命?。?/div>
84785034
2022 07/25 16:24
你好同學(xué)上道題是有三免三減半政策的,所以稅率會有0%,12.5%,25%,這道題是這個政策么~是的,題目是這樣的沒錯
紫若
2022 07/25 16:42
同學(xué)你好,你發(fā)一下題目我看一下
84785034
2022 07/25 16:53
完整的題目就是這樣
紫若
2022 07/25 17:25
你好同學(xué),應(yīng)交所得稅=會計利潤加上納稅調(diào)增納稅調(diào)減,這部沒有問題吧
84785034
2022 07/25 18:47
這個可以理解,下面那些就不理解了
紫若
2022 07/26 09:51
你好同學(xué),首先看固定資產(chǎn),07年折舊無論稅法還是會計均已折舊完,所以賬面價值計稅基礎(chǔ)為0,之前確認的遞延所得稅資產(chǎn)需要沖減即800*25%
紫若
2022 07/26 09:54
固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn)確認的其他綜合收益,1300-400不影響所得稅費用,所以要減去900*25%
紫若
2022 07/26 09:57
投資性房地產(chǎn),去除其他綜合收益影響,剩下的影響所得稅費用即1500-384-900=216*25%
紫若
2022 07/26 09:58
公益性捐贈產(chǎn)生可抵扣差異60*25%=15,確認遞延所得稅資產(chǎn)
紫若
2022 07/26 09:59
所以看分錄,遞延所得稅資產(chǎn)=-200+15=185貸方余額
紫若
2022 07/26 10:02
遞延所得稅負債為279貸方,其他綜合收益225借方,應(yīng)交所得稅879.75,倒推所得稅費用就可以了
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