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老師,不含稅銷售額是6903082.63 稅額887616.3 控制稅負率是0.0035,那我怎么算增值稅,進項按多少來抵扣?

84785045| 提問時間:2022 07/23 14:55
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,這個是銷項稅嗎,稅額887616.3
2022 07/23 14:56
84785045
2022 07/23 14:57
是的,老師
冉老師
2022 07/23 15:00
按照稅負率的話,進項稅的金額等于=887616.3-6903082.63 *0.0035
84785045
2022 07/23 15:06
老師,我這邊實際認證進項是881288.31,要高于你說的計算的方法,那高于的話代表什么?會不會有影響?那要怎么調(diào)整?
冉老師
2022 07/23 15:09
不會的,可以不抵扣的,多的
84785045
2022 07/23 15:12
老師,實際繳稅是按不含稅銷售額*稅負率來繳的,認證進項又比實際算的多,這樣不會有影響嗎?每個月基本上都有多認證的
冉老師
2022 07/23 15:12
這個不會影響的,可以認證,不抵扣就可以的
84785045
2022 07/23 15:14
老師,認證發(fā)票跟抵扣發(fā)票有啥區(qū)別?
冉老師
2022 07/23 15:15
認證就是勾選認證了進項稅, 抵扣,就是銷項真正減去了進項的
84785045
2022 07/23 15:16
好的,謝謝老師!
冉老師
2022 07/23 15:18
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