問題已解決
# 提問 #現(xiàn)在工會經(jīng)費(fèi)全額返回?怎么做分錄?其他應(yīng)付款行嗎?求準(zhǔn)答案 回復(fù)不一
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速問速答借:銀行存款
? ? ? ?貸:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi)(一般借記管理費(fèi)用負(fù)數(shù))
2022 07/21 10:12
84785007
2022 07/21 10:13
不是其他應(yīng)付款嗎一工會返還
用時把它沖了
不讓工會用了嗎?
樸老師
2022 07/21 10:17
同學(xué)你好
工會賬戶收到的就可以工會用呀
84785007
2022 07/21 10:32
一套賬 不用走管理費(fèi)用吧?
走其他應(yīng)付款吧?
樸老師
2022 07/21 10:36
同學(xué)你好
為什么走往來呢
84785007
2022 07/21 10:39
工會經(jīng)費(fèi)這回一直這樣啊
會計(jì)學(xué)堂也走其他應(yīng)付款啊
在一套賬里 沒單獨(dú)建賬
樸老師
2022 07/21 10:45
你工會經(jīng)費(fèi)的分錄做往來?
這個不對吧
84785007
2022 07/21 10:45
當(dāng)然對啦
樸老師
2022 07/21 10:49
我們是這樣做的
每月計(jì)提單位及上級經(jīng)費(fèi)時:借:管理費(fèi)用——工會經(jīng)費(fèi);貸:其他應(yīng)付款——單位工會,其他應(yīng)付款——上級工會。上繳工會經(jīng)費(fèi)時:借:其他應(yīng)付款——單位工會,其他應(yīng)付款——上級工會;貸:銀行存款。公司未建立工會組織,會計(jì)分錄編制如下:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi)。
84785007
2022 07/21 10:50
不通過應(yīng)付職工薪酬?
樸老師
2022 07/21 10:51
同學(xué)你好
個人自己承擔(dān)一部分的話就通過應(yīng)付職工薪酬
84785007
2022 07/21 10:52
我們沒個人承擔(dān)部分
樸老師
2022 07/21 10:55
那你可以直接做上面的分錄
不通過工資科目
84785007
2022 07/21 10:58
會計(jì)學(xué)堂也是應(yīng)付職工薪酬
樸老師
2022 07/21 11:00
可以用也可以不用
不是說必須用的
84785007
2022 07/21 11:01
可以不另建賬吧?
樸老師
2022 07/21 11:03
工會單獨(dú)核算的就要單獨(dú)建賬
84785007
2022 07/21 11:11
在一個賬套里專款專用也可以吧?
樸老師
2022 07/21 11:14
嗯
不單獨(dú)核算的話就??顚S?/div>
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