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# 提問 #現(xiàn)在工會經費全額返回?怎么做分錄?其他應付款行嗎?求準答案 回復不一
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速問速答借:銀行存款
? ? ? ?貸:管理費用——工會經費(一般借記管理費用負數(shù))
2022 07/21 10:12
84785007
2022 07/21 10:13
不是其他應付款嗎一工會返還
用時把它沖了
不讓工會用了嗎?
樸老師
2022 07/21 10:17
同學你好
工會賬戶收到的就可以工會用呀
84785007
2022 07/21 10:32
一套賬 不用走管理費用吧?
走其他應付款吧?
樸老師
2022 07/21 10:36
同學你好
為什么走往來呢
84785007
2022 07/21 10:39
工會經費這回一直這樣啊
會計學堂也走其他應付款啊
在一套賬里 沒單獨建賬
樸老師
2022 07/21 10:45
你工會經費的分錄做往來?
這個不對吧
84785007
2022 07/21 10:45
當然對啦
樸老師
2022 07/21 10:49
我們是這樣做的
每月計提單位及上級經費時:借:管理費用——工會經費;貸:其他應付款——單位工會,其他應付款——上級工會。上繳工會經費時:借:其他應付款——單位工會,其他應付款——上級工會;貸:銀行存款。公司未建立工會組織,會計分錄編制如下:借:銀行存款,貸:其他應付款——工會經費。
84785007
2022 07/21 10:50
不通過應付職工薪酬?
樸老師
2022 07/21 10:51
同學你好
個人自己承擔一部分的話就通過應付職工薪酬
84785007
2022 07/21 10:52
我們沒個人承擔部分
樸老師
2022 07/21 10:55
那你可以直接做上面的分錄
不通過工資科目
84785007
2022 07/21 10:58
會計學堂也是應付職工薪酬
樸老師
2022 07/21 11:00
可以用也可以不用
不是說必須用的
84785007
2022 07/21 11:01
可以不另建賬吧?
樸老師
2022 07/21 11:03
工會單獨核算的就要單獨建賬
84785007
2022 07/21 11:11
在一個賬套里??顚S靡部梢园??
樸老師
2022 07/21 11:14
嗯
不單獨核算的話就??顚S?/div>
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