問題已解決

老師,有進項稅額留底,月末結轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結轉(zhuǎn)增值稅嗎 結轉(zhuǎn)到未交增值稅借方

84784966| 提問時間:2022 07/19 10:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,月末結轉(zhuǎn)增值稅的時候 還用結轉(zhuǎn)增值稅
2022 07/19 10:42
84784966
2022 07/19 10:43
老師,可以幫忙寫一直月末結轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎,還有繳納增值稅的時候
紫藤老師
2022 07/19 10:44
結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84784966
2022 07/19 10:46
老師,那什么時候用應交增值稅-已交稅金呢
紫藤老師
2022 07/19 10:47
?應交稅費—應交增值稅—已交稅金專欄,記錄一般納稅人當月已交納的應交增值稅額;
84784966
2022 07/19 11:24
老師,那就是預繳增值稅那部分使用已交稅金這個科目是嗎
84784966
2022 07/19 11:25
這個已交稅金科目是一般納稅人預繳增值稅的時候使用嗎,繳納增值稅不是,借,未交增值稅,貸銀行存款嗎
紫藤老師
2022 08/02 11:11
對的,你的理解是對的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~