問題已解決

老師,我司接了一單工程,1000多萬,我司分包材料、勞務(wù)給其他公司做,我司為小規(guī)模納稅人,開不出那么大金額的發(fā)票,是否可以由分包方來開具發(fā)票給甲方

84785004| 提問時(shí)間:2022 07/18 16:54
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2022 07/18 16:55
84785004
2022 07/18 16:56
具體要如何操作?對于分包合同有要求嗎?
樸老師
2022 07/18 17:00
同學(xué)你好 是分包合同就可以了
84785004
2022 07/18 17:01
這樣的情況,發(fā)票環(huán)節(jié),相當(dāng)于跳過我司,賬務(wù)那塊怎么處理呢
84785004
2022 07/18 17:02
我司與別家公司分包合同,需要有甲方參與的嗎
樸老師
2022 07/18 17:08
同學(xué)你好 對的 這個(gè)需要的
84785004
2022 07/18 17:40
賬務(wù)怎么處理?
84785004
2022 07/18 17:41
再分包的合同,需要甲方也蓋章是嗎?
樸老師
2022 07/18 17:45
同學(xué)你好 不用甲方蓋章 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
84785004
2022 07/18 17:46
如果我們的下分包直接給甲方開發(fā)票,我司怎么處理?
樸老師
2022 07/18 17:53
這個(gè)不可以的哦 你們開給甲方才行
84785004
2022 07/18 17:54
你剛剛怎么說可以
樸老師
2022 07/18 17:55
除非是**的哦 你們**你的下家
84785004
2022 07/18 19:11
那小規(guī)模開不出這么多發(fā)票,有解決方案嗎?
樸老師
2022 07/18 19:14
這個(gè)沒有辦法的哦
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