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生產(chǎn)企業(yè)免抵退是每個月都申請嗎?就是和平時(shí)增值稅沒啥兩樣?

84785010| 提問時(shí)間:2022 07/16 22:03
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好,是的,對的
2022 07/16 22:10
84785010
2022 07/16 22:13
假如7月出口銷售額500萬人民幣,8月才到目的港,9月才收到款。8月10號申報(bào)增值稅的時(shí)候,這500萬就用做出口銷售額來計(jì)算退稅基數(shù)了?
易 老師
2022 07/16 22:24
是的沒錯, 是這樣的
84785010
2022 07/16 22:25
那假如9月份退貨了100萬,實(shí)際只收到100萬,這下該怎么處理?
84785010
2022 07/16 22:26
只收到400萬
易 老師
2022 07/16 22:31
按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn),收入也是500萬
84785010
2022 07/16 22:55
退貨的100萬怎么處理,之前用的基數(shù)是500,多出的100又怎么調(diào)整
易 老師
2022 07/16 22:57
退貨回來做紅字發(fā)票沖減收入就可以了
84785010
2022 07/16 23:24
稅務(wù)這塊呢,年底退稅的計(jì)算基數(shù)都不一樣了
84785010
2022 07/16 23:25
免抵退稅的計(jì)算都不一樣了吧
易 老師
2022 07/16 23:29
退的是進(jìn)項(xiàng)稅,這個不影響,可以沖銷的連續(xù)計(jì)算都是可以的
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