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認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都要做到成本里面嗎?那一整月的毛利率不是非常低嗎? 比如銷售100萬,入庫120萬(其中6月份抵扣認(rèn)證90萬),應(yīng)該怎么做賬?

84784976| 提問時(shí)間:2022 07/14 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
一號(hào)認(rèn)證抵扣的不一定走到成本里面的,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款你銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有銷售出去他就屬于存貨。
2022 07/14 15:54
84784976
2022 07/14 15:59
老師好,可以寫具體一點(diǎn)的分錄嗎? 借:庫存商品 120萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 15.6萬 貸:應(yīng)付賬款-XXX 其中我抵扣了90萬,稅費(fèi):11.7萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 11.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 11.7 是這樣嗎? 那后面的應(yīng)該怎么做的呢
郭老師
2022 07/14 16:03
借主營業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品90萬 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 你填寫的是你的銷項(xiàng)的金額, 然后你需要交多少增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784976
2022 07/14 17:03
我抵扣的90萬都要做成本嗎? 我的意思是抵扣認(rèn)證了90萬,我只想做60萬的成本,這個(gè)分錄怎么做? 我認(rèn)證了90萬哈
郭老師
2022 07/14 17:04
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個(gè)金額填寫60。
84784976
2022 07/14 17:08
老師,是不是認(rèn)證的稅額 跟做賬的成本并沒有直接關(guān)系, 之前是代賬公司做,他們就是按這樣的方式做,我個(gè)人認(rèn)為不合理,所以上平臺(tái)咨詢我們專業(yè)的老師~ 我最開始發(fā)出來的分錄是正確的嗎??
郭老師
2022 07/14 17:10
對的是的,你購買的a產(chǎn)品,然后銷售出去的B產(chǎn)品,你可以用a產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)來抵扣,但是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候一定得是購入的B產(chǎn)品的。
郭老師
2022 07/14 17:10
增值稅的這個(gè)是正確的。
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