問題已解決
請問下,我們公司是生產(chǎn)性企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)局不認(rèn)定一張進項發(fā)票勾選抵扣,我們現(xiàn)在是不是應(yīng)該做進項稅轉(zhuǎn)出?進項稅轉(zhuǎn)出之后我們應(yīng)該處理賬務(wù)?
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速問速答你好,當(dāng)時的分錄是怎么做的?這個是什么業(yè)務(wù)的?
2022 07/14 09:48
84784996
2022 07/14 09:49
制造費用-燃料動力
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
應(yīng)付賬款-賬款-
郭老師
2022 07/14 09:50
借應(yīng)付賬款貸制造費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 07/14 09:50
借制造費用貸生產(chǎn)成本。
84784996
2022 07/14 09:51
這樣可以不呢?
郭老師
2022 07/14 09:54
可以的,可以這么做的。
84784996
2022 07/14 09:54
我做了這筆之后,在做一筆借制造費用的負數(shù)貸生產(chǎn)成本的負數(shù)?
郭老師
2022 07/14 09:56
對的是的,是這么做的。
84784996
2022 07/14 10:31
那我摘要應(yīng)該怎樣寫?
郭老師
2022 07/14 10:37
沖某某業(yè)務(wù),紅沖某某結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本。
84784996
2022 07/14 10:41
是不是這樣做的?
郭老師
2022 07/14 10:43
不對,應(yīng)該是借制造費用貸生產(chǎn)成本。
郭老師
2022 07/14 10:43
你這樣的話,成了借生產(chǎn)成本貸制造費用。
84784996
2022 07/14 10:45
那這樣對不?
郭老師
2022 07/14 10:47
你好。這也不對,做反了已經(jīng)。
84784996
2022 07/14 10:49
哎,已經(jīng)昏了,這樣對了沒?
郭老師
2022 07/14 10:50
對的是的,這個是正確的。
84784996
2022 07/14 11:29
我按照這個分錄做了之后,為什么我的利潤表的主營業(yè)務(wù)成本是負數(shù)?
郭老師
2022 07/14 11:31
你紅沖了主營業(yè)務(wù)成本,它不就是負數(shù)。
84784996
2022 07/14 11:33
我公司有兩個銀行賬號,相互轉(zhuǎn)的錢我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
郭老師
2022 07/14 11:34
貸、銀行存款貸、銀行存款。
郭老師
2022 07/14 11:34
借銀行存款,貸銀行存款
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