問題已解決
請問這個會計分錄怎么做,第二聯(lián)抵扣聯(lián)是6月的,這個月要認證抵扣時,這個月第二聯(lián)的會計分錄怎么做,第二聯(lián)抵扣聯(lián)單獨放還是放在憑證一起
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速問速答同學你好,收到增值稅專票時,分錄一般是,借:成本費用,借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,貸:銀行存款或者預付賬款等,勾選抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,抵扣聯(lián)一般認證完后單獨裝訂留存,發(fā)票聯(lián)放在憑證后面按月裝訂
2022 07/12 16:49
84785044
2022 07/12 17:08
老師,那公司間往來走流水,只有銀行回單,可以做賬嗎?
云馨老師
2022 07/12 17:23
可以的,公司間往來款可以直接以銀行回單作為做賬附件
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