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請問這個會計(jì)分錄怎么做,第二聯(lián)抵扣聯(lián)是6月的,這個月要認(rèn)證抵扣時,這個月第二聯(lián)的會計(jì)分錄怎么做,第二聯(lián)抵扣聯(lián)單獨(dú)放還是放在憑證一起

84785044| 提問時間:2022 07/12 16:33
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云馨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
同學(xué)你好,收到增值稅專票時,分錄一般是,借:成本費(fèi)用,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款或者預(yù)付賬款等,勾選抵扣時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣聯(lián)一般認(rèn)證完后單獨(dú)裝訂留存,發(fā)票聯(lián)放在憑證后面按月裝訂
2022 07/12 16:49
84785044
2022 07/12 17:08
老師,那公司間往來走流水,只有銀行回單,可以做賬嗎?
云馨老師
2022 07/12 17:23
可以的,公司間往來款可以直接以銀行回單作為做賬附件
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