問題已解決

郭老師幫我看一下,出來待處理財(cái)產(chǎn)損益,就導(dǎo)致了報(bào)表勾稽關(guān)系對不上,有10956.91的差異

84784998| 提問時(shí)間:2022 07/12 15:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
這科目是過渡科目,您需要轉(zhuǎn)到相關(guān)的未分配利潤,然后才對得上
2022 07/12 15:45
84784998
2022 07/12 15:45
怎么轉(zhuǎn)呢?
84784998
2022 07/12 15:50
分錄應(yīng)該怎么寫老師。比如借,待處理財(cái)產(chǎn)損益100,貸庫存商品100,然后借,管理費(fèi)用100,貸,待處理財(cái)產(chǎn)損益100,然后應(yīng)該怎么寫分錄老師
陳詩晗老師
2022 07/12 15:53
是的,管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤,然后體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤處理的。
84784998
2022 07/12 15:54
請老師寫一下分錄吧
陳詩晗老師
2022 07/12 15:56
借,本年利潤? 貸,管理費(fèi)用 前面您分錄對的 再做這個(gè)就行的
84784998
2022 07/12 15:57
就是說所以涉及到待處理財(cái)產(chǎn)損益科目的,都要走一下本年利潤嗎
陳詩晗老師
2022 07/12 16:05
是的,因?yàn)檫@是過渡性科目,沒有余額的
84784998
2022 07/12 16:10
還是不對 老師我把截圖發(fā)您了 再給看看 文做的不對嗎
84784998
2022 07/12 16:12
這是貸處理財(cái)產(chǎn)損益科目的明細(xì)賬 哪的問題呢
84784998
2022 07/12 16:31
有人解答嗎?問了一下午了
陳詩晗老師
2022 07/12 16:33
你前面分錄是對的。 沒問題 你管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤那分錄是手動(dòng)做的,還是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益自動(dòng)生成的
84784998
2022 07/12 16:35
手動(dòng)做的,系統(tǒng)里還有一張這樣的自動(dòng)生成的,是會(huì)重嗎
陳詩晗老師
2022 07/12 16:36
手動(dòng)做的刪除,然后系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,去生成
84784998
2022 07/12 16:37
之前就是系統(tǒng)生成的,勾稽關(guān)系不對呢
陳詩晗老師
2022 07/12 16:41
之前是你待處理財(cái)產(chǎn)損溢,有余額導(dǎo)致的
84784998
2022 07/12 16:42
我要怎么做呢?
陳詩晗老師
2022 07/12 16:43
你后面的三個(gè)分錄,把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)要本年利潤,那個(gè)手動(dòng)的分錄刪除掉 然后重新系統(tǒng)生成一個(gè),
84784998
2022 07/12 16:45
這是待處理財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬,我要怎么做?哪3個(gè)分錄,之前也是自動(dòng)生成的導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對
陳詩晗老師
2022 07/12 16:45
你這明細(xì)賬沒問題啊,最終沒余額了。
84784998
2022 07/12 16:46
但是報(bào)表勾稽關(guān)系不對呢,刪除這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益相關(guān)的分錄表就對,不刪就不對呢
陳詩晗老師
2022 07/12 16:48
你不對不是這里的問題,你這余額是平了的 你要看你是否還有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益 的科目余額,或沒過賬的憑證
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