問題已解決

老師,你好,小規(guī)模四月份開始開具免稅發(fā)票,發(fā)請問紅沖之前的發(fā)票是按照1個點開具負(fù)數(shù)發(fā)票,有個負(fù)數(shù)數(shù)額。請問這張紅沖發(fā)票該如何做賬

84784991| 提問時間:2022 07/12 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022 07/12 15:10
84784991
2022 07/12 15:16
老師,你好,我就是這樣做的, 此外營業(yè)外收入沒有其他金額,就是-29.7,,我申報利潤表的時候保存不了,該怎么辦
郭老師
2022 07/12 15:18
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784991
2022 07/12 15:22
老師,只能這樣操作了是嗎
郭老師
2022 07/12 15:23
是的,你只能這么做。
84784991
2022 07/12 15:23
老師,能按照保存時這個提示,在23行里面填上-29.7嗎,主要我的營業(yè)外收入二級科目是減免稅款,政府補(bǔ)助下沒有金額
郭老師
2022 07/12 15:25
好,那你可以在政府補(bǔ)助里面填寫的。
84784991
2022 07/12 15:28
老師,按照上面那個提示修改可以的是吧,沒有風(fēng)險的吧
郭老師
2022 07/12 15:30
可以的,沒有關(guān)系的可以修改。
84784991
2022 07/12 15:33
好的,謝謝老師的耐心解答
郭老師
2022 07/12 15:33
不用客氣,工作愉快。
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