問(wèn)題已解決

你好!申報(bào)上個(gè)月增值稅的時(shí)候又一次無(wú)票收入,針對(duì)這部分怎么入賬?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 13:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022 07/12 13:22
84785034
2022 07/12 13:51
這個(gè)月這部分票又開(kāi)了怎么辦
84785034
2022 07/12 13:53
上個(gè)月抵扣認(rèn)證時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),就產(chǎn)生了留底稅,然后就報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了8萬(wàn)的無(wú)票收入,這部分下個(gè)月還是要開(kāi)票的
樸老師
2022 07/12 13:55
同學(xué)你好 按照發(fā)票金額做賬就可以了
84785034
2022 07/12 14:13
這次報(bào)稅做無(wú)票收入已經(jīng)低了5千多的進(jìn)項(xiàng)稅,下個(gè)月在開(kāi)票,那不是又要抵進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師
2022 07/12 14:19
同學(xué)你好 做收入就可以了
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