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印花稅買賣合同計稅依據(jù) 是進項和銷售合計金額嗎

84785038| 提問時間:2022 07/12 10:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,沒錯,就是根據(jù)這兩個金額來計算的。
2022 07/12 11:00
84785038
2022 07/12 11:01
好的謝謝 其實就是按照買賣合同,不管是進的還是銷售的 都得納入計稅依據(jù)是吧 我以為只有繳納銷項的才合理 進項的合同是上家繳納
東老師
2022 07/12 11:01
不對,你供貨的金額也是需要申報的。
84785038
2022 07/12 11:02
我供貨的不就是我銷售的合同么 我繞進去了
東老師
2022 07/12 11:04
抱歉,我敲錯了,是你購貨的。
84785038
2022 07/12 11:05
噢噢噢,那我明白了 購銷買賣 其實就是這兩塊去匯總計稅
東老師
2022 07/12 11:05
對的,對的,就是這個意思
84785038
2022 07/12 11:06
老師 公戶未開票收入下了預(yù)收 需要申報未開票收入嗎
東老師
2022 07/12 11:06
是的,沒有開票的就按照未開票收入申報
84785038
2022 07/12 11:07
可以解釋說 比如有的是多次消費匯總開票 我先下的預(yù)收 最后一起開嗎
東老師
2022 07/12 11:08
可以的,你可以這么解釋的
84785038
2022 07/12 11:09
等我確認(rèn)收入然后開票在申報 先不申報未開票收入
東老師
2022 07/12 11:10
你如果你要開票的話就可以這么操作。
84785038
2022 07/12 11:10
好的謝謝 如果不開票 正常還是要確認(rèn)收入 做未開票申報的是吧
東老師
2022 07/12 11:11
對,你不開票的話,就按照未開票輸入來申報。
84785038
2022 07/12 11:12
好的謝謝
東老師
2022 07/12 11:12
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝
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