問題已解決

老師好,我們單位4月進(jìn)項(xiàng)票是45W,抵扣了25W,剩下的月底稅務(wù)局退了4000的稅款,我要做幾筆憑證呢?目前我只做了45W的和4000的留抵退稅,還要做哪筆憑證嗎?

84784987| 提問時間:2022 07/12 10:30
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你把你的分錄寫一下,我看一下
2022 07/12 10:31
84784987
2022 07/12 10:33
這個,還有這個
84784987
2022 07/12 10:33
您看一下
森林老師
2022 07/12 10:47
留底應(yīng)該是借銀行,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)那個看一下下面的主進(jìn)解 一般納稅人賬務(wù)處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
84784987
2022 07/12 10:59
應(yīng)該是這樣對吧
84784987
2022 07/12 10:59
然后這樣
84784987
2022 07/12 11:01
“月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄”那我怎么寫呢 我4月就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
森林老師
2022 07/12 11:01
你真可以,沒有問題,一下就理解了
84784987
2022 07/12 11:07
您說月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄,那我現(xiàn)在要怎么做我的帳? 我們單位4月進(jìn)項(xiàng)票是45W,抵扣了25W,剩下的月底稅務(wù)局退了4000的稅款,我要做幾筆憑證呢?目前我只做了45W的和4000的留抵退稅,還要做哪筆憑證嗎?
森林老師
2022 07/12 11:18
你試著套一下我的分錄,你理解一下,把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,在借方就是留底,貸方就是要交的稅
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