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申請軟件即征即退稅金時(shí),增值稅申報(bào)表收入金額和賬面金額有差異,差異為去年暫估的收入,差異怎么寫情況說明

84784953| 提問時(shí)間:2022 07/11 18:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,你是不是增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致了?
2022 07/11 18:33
84784953
2022 07/11 18:36
是的,老師
郭老師
2022 07/11 18:38
賬上暫估了收入,但是你銷售額沒有申報(bào)增值稅是嗎 那這個(gè)收入屬不屬于去年的?
郭老師
2022 07/11 18:38
最好是不要屬于你賬上,多做了才行。
84784953
2022 07/11 18:47
賬上去年暫估了收入,并且銷售額沒有申報(bào)增值稅,收入在今年3月份開票的,而沖暫估收入是在6月份
郭老師
2022 07/11 18:51
本單位在某某時(shí)間確定一筆無票收入,實(shí)際本月并沒有提供服務(wù),不是實(shí)際業(yè)務(wù),實(shí)際業(yè)務(wù)在2022年3月份并開具發(fā)票,造成xx時(shí)間收入增值稅,銷售額和所得稅的銷售額不一致,特此證明
84784953
2022 07/11 19:09
寫即征即退情況說明時(shí),可以不體現(xiàn)無票收入字眼嗎?改成去年多確認(rèn)了收入
郭老師
2022 07/11 19:10
可以的,可以這么做。
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