問題已解決

老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票。現(xiàn)二季度增值稅申報(bào)表怎樣填?

84784984| 提問時(shí)間:2022 07/11 08:16
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的申報(bào)系統(tǒng)數(shù)字自動(dòng)生成出來,你只需要核對(duì),沒問題,就可以申報(bào)的。
2022 07/11 08:18
84784984
2022 07/11 08:21
關(guān)鍵問題是生成出來的1%的沖紅普票填寫到第三欄其他增值稅不含稅銷售額里了。關(guān)鍵我1季度1%普票根本沒交增值稅,現(xiàn)在還給我頂?shù)氖?季度專票銷售額。我覺得不合適
84784984
2022 07/11 08:23
我想問一下沖紅的那張1%普票之前沒交增值稅,5月沖紅填哪里合適?
大賀老師
2022 07/11 08:30
你好,這個(gè)你得去稅務(wù)局申報(bào),你的1%的應(yīng)該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現(xiàn)了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
84784984
2022 07/11 08:47
關(guān)鍵我1%的沖紅普票之前沒有交增值稅。你讓我填到第3欄,抵減了專票的稅額,你覺得合適嗎?普票沒交過稅現(xiàn)在還能給我減稅你覺得稅局會(huì)同意?
大賀老師
2022 07/11 09:10
現(xiàn)在沒有1%了,也就是說本來是3%,你要填一個(gè)負(fù)數(shù)
84784984
2022 07/11 09:16
3月份開的1%的普票,5月沖紅了1%普票。現(xiàn)在就問沖的負(fù)數(shù)發(fā)票填到哪里
大賀老師
2022 07/11 09:39
一、如果是一般納稅人,由于相關(guān)數(shù)據(jù)是自動(dòng)審核,故增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當(dāng)月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計(jì)數(shù),但金額和銷項(xiàng)稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負(fù)數(shù),就填負(fù)數(shù)。 二、如果是小規(guī)模納稅人,申報(bào)表主表中的銷售額為不含稅銷售額。銷售應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的,為扣除后的不含稅銷售額。小規(guī)模納稅人銷售額根據(jù)適用征收率和項(xiàng)目不同,分別填寫在不同的欄次中。銷售貨物貨物和銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額分別填寫在不同的列中。 三、增值稅申報(bào)表附表一中有普通發(fā)票銷售額和普通發(fā)票銷項(xiàng)稅欄目,應(yīng)分別填: 一般納稅人開具的普通增值稅發(fā)票后,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),也需將價(jià)稅分離來填報(bào);開具的如果是機(jī)打通用普通發(fā)票,進(jìn)行價(jià)稅分離計(jì)算即為:不含價(jià)=含 稅價(jià)/(1+適用稅率),填增值稅申報(bào)表時(shí)也要價(jià)稅分離填寫。
大賀老師
2022 07/11 09:39
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